(原标题:内部控制审计报告)
浙江海森药业股份有限公司内部控制审计报告(信会师报字2025第ZF10066号)由立信会计师事务所出具,针对2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。
根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,海森药业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当或对控制政策和程序的遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。
审计结果显示,海森药业在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告签署日期为2025年3月26日,由中国注册会计师洪建良和赵智栋签字确认。
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